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            xx公司審計報告范文

            時間:2010-09-02 | 作者:佚名

            關于對我公司存款情況的申計報告

            xxx總經理:

            根據我公司今年審計計劃的安排,我們于1993年2月15日至26日對公司1992 年度銀行存款收支情況進行了審計,現將審計結果報告如下:

            1、發現的主要問題

            (1)出借帳戶。5月18日收入xx機械廠業務員劉xx交來現金2000。元,會計科作暫收款處理,存入銀行,5月20日以轉帳支票形式將上款轉付給xx百貨商場。

            (2)套取現金。7月10日收到xx開發公司匯來一筆8000元,會計科在“其他往來”掛帳,匯款存人銀行,7月12日該公司出據提款,會計科以現金支票將此款付出。

            上述問題違反了銀行結算制度。

            2、處理意見

            出借帳戶和套取現金,都嚴重違反了銀行結算制度和財經紀律。會計科對此應負主要責任。會計科長鐘xx應做書面檢查,公司紀檢監察部門對上述問題應進一步檢查處理

            3、審計建議

            (1)會計科應組織財務人員學習金融法制和結算制度,提高政策水平

            (2)會計科應進一步健全內部管理制度。對銀行存款的現金收支業務要認真審核,加強監督,嚴密手續,防止類似事件再次發生。

            附:審計工作底稿(略)

            xx公司審計小組

            組長:周xx

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