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            稽核是什么意思(稽核人員是干什么的)

            更新時間:2023-03-01 22:58:17 閱讀: 評論:0

            稽核是什么意思?

            稽核,是稽查和復核這兩個詞語的簡稱,解釋為查對計算。

            審計在銀行的傳統說法即為稽核,審計與稽核基本上是一個意思,都是指對經濟活動的監督檢查。

            內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分。會計稽核是會計工作的重要內容,也是規范會計行為、提高會計資料質量的重要保證。



            擴展資料

            開展要點

            1、強化業務學習

            “哪里有業務/哪里有流程,哪里就要有稽核”,稽核的工作性質,決定了稽核人員不僅專業知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面,而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務經驗。

            2、貫徹“三不放過”原則,不斷提高稽核質量

            準確把握稽核方法,通過嚴格控制稽核三個階段的工作要點:

            (1)問題挖掘,預防問題發生;

            (2)問題處理,牢牢抓住“牛鼻子”找到問題的真正原因;

            (3)原因分析/對策確認,再發生的防止;

            認真貫徹落實三個“三不放過”原則,有效防范稽核操作風險。


            稽核是什么意思

            稽核解釋為查對計算。稽核是是稽查和復核這兩個詞語的簡稱。審計在銀行的傳統說法即為稽核。審計與稽核基本上是一個意思,都是指對經濟活動的監督檢查。隨著資訊科技的進步,稽核人員開始善用E化稽核工具,由傳統的人工抽樣稽核,轉向電子化

            稽核是什么意思

              稽是考察、稽查;核是審核、核實、核查,合成解釋為稽查成數而審核其實在。簡言之,稽核是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統說法稱為稽核。

               審計介紹

              審計是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及相關資料的真實性、正確性、合規性、效益性進行審查和監督,評價經濟責任,鑒證經濟業務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監督活動。

              進行審計的人員必需有獨立性及具相關專業知識。常見的財務審計有以下3種:運作審計(作業審計):檢討組織的運作程序及方法以評估其效率及效益;履行審計(遵行審計):評估組織是否遵守由更高權力機構所訂的程序、守則或規條;財務報表審計:評估企業或團體的財務報表是否根據公認會計準則編制,一般由獨立會計師進行。資訊科技審計:評估企業或機構的資訊系統的安全性,完整性、系統可靠性及一致性。


            稽核是什么意思

            稽核解釋為查對計算(多指賬目),對經濟活動的監督檢查。

            審計在銀行的傳統說法稱為稽核。審計與稽核基本上是一個意思,是指對經濟活動的監督檢查。內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,因此,各單位應該建立、健全內部稽核制度。

            稽核工作本身對從業人員要求很高,要求具備企業管理、財務、投資、法律等綜合知識,對企業經營有深刻了解和實際經驗,通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程,有較強的領導、溝通、協調能力以及強烈的事業心。

            后續階段:

            1、稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告,都要做到有情況、有數據、有分析、有事例、有建議,各種報表與說明完整無缺。

            2、稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強,要求被查單位根據什么整改,怎樣整改交代得清楚明白,有理有據。

            3、被稽核單位糾改不落實不放過。認真審查整改報告,對照存在的問題逐一對照分析,看糾改是否到位。


            什么叫做稽核?和財務部有關的稽核部是做什么的呢?

            稽核是稽查和復核的簡稱,是稽查和審核的意思。

            職責:

            1、負責公司管理體系、內部控制制度推導與維護 。

            2、對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,并適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正。

            3、擬定年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,并檢附工作底稿及相關資料等做成稽核報告。

            4、負責對于檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露于稽核報告,并與該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。

            擴展資料

            稽核人員要求:

            1、稽核人員要求具備企業管理、財務、投資、法律等綜合知識;

            2、稽核人員需對企業經營有深刻了解和實際經驗;

            2、稽核人員通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程;

            4、稽核人員需有較強的領導、溝通、協調能力以及強烈的事業心。

            參考資料

            百度百科-稽核

            百度百科-稽核崗位職責


            本文發布于:2023-02-28 20:32:00,感謝您對本站的認可!

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