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            企業管理的五大體系

            更新時間:2023-03-09 13:33:17 閱讀: 評論:0

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            企業管理的五大體系
            2023年3月9日發(作者:推動我)

            1

            完整的公司管理制度體系都包括什

            管理大綱

            為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,

            提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂

            本管理大綱。

            一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決

            定。

            二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司

            利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

            三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、

            管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的

            責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

            四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學

            習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支

            思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

            五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,

            提出合理化建議。

            六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,

            并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平

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            等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制

            度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

            七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,

            反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體

            創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

            八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的

            行為,都要予以追究。

            員工守則

            一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。

            二、維護公司聲譽,保護公司利益。

            三、服從領導,關心下屬,團結互助。

            四、愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。

            五、不斷學習,提高水平,精通業務。

            六、積極進取,勇于開拓,求實創新。

            財務管理制度

            總則

            為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合

            公司具體情況,制定本制度。

            一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執

            行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理

            工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經

            營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

            3

            財務機構與會計人員

            二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

            三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

            四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實

            反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、

            內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

            五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違

            反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,

            并及時向總經理報告。

            六、財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,

            必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦

            不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳

            目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科

            監交。

            會計核算原則及科目

            七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、

            《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證

            和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

            八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制,以人民幣

            為記帳本位幣。

            九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字

            用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆

            4

            書寫。

            十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,

            分為五大類:

            1、房屋及其他建筑物;

            2、機器設備;

            3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

            4、運輸工具;

            5、其他設備。

            十一、各類固定資產折舊年限為:

            1、房屋及建筑物35年;

            2、機器設備10年;

            3、電子設備、運輸工具5年;

            4、其他設備5年。

            固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用

            的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

            十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作

            為原則。需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資

            產應以投資協議約定的價格為原價。

            十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤

            虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年

            度決算時處理完畢。

            1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算

            5

            累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

            2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的

            差額作營業外支出處理。

            3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資

            產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業外支出處理。

            4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續,

            并設置固定資產明細帳進行核算。

            資金、現金、費用管理

            十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損

            失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

            十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單

            位經營業務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為

            外單位或個人代收代支、轉帳套現。

            十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。

            十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,

            法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保

            管人臨時出差由其委托他人代管。

            十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以

            收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節逐筆調

            節平衡。

            十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非

            經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

            6

            二十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到

            日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余

            款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款

            總帳數額相符。

            二十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交

            清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

            二十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工

            程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

            二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報

            總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空

            白支票在使用前先蓋上印章。

            二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、

            部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

            二十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個

            人擔保貸款。

            二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的

            資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金

            的損失負連帶賠償責任。

            辦公用具、用品購置與管理

            二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導

            批準后方可購置。

            二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、

            7

            辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

            二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外

            借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

            其它事項

            三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務

            資料。

            三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量

            使資金結構趨于合理,以期達到最優化。

            三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管

            理。

            三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其

            要求不斷完善制度、改進工作。

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