
地礦家園工程
安全生產月報
填報單位: 地礦家園綜合項目部
填報時間: 二 0 壹 0 年十壹月
安全月報
1、施工現場本月基本情況;
2、上月計劃的落實和取得的成績;
3、存于的問題解決的措施;
4、整改結果;
5、下月安全工作計劃
安全生產檢查
類序
別 號
評分
基本情況 檢查項目
現
場
檢
查
1
0-3 7-9 9-10
3- 6-
6 7
安全管理人員盡職,盡責,管部分安全管理人員和證不符,部6
理好現場,塔吊指揮到位 分現場安全員失職,個別項目部
安全員不到位,無安全意識,塔
吊指揮到位不足,部分項目部虛
施工現場作業人員的安全防 現場工人安全防護意識不強,警 6
護和警示標志。 示標語不到位
“四口”防護到位 7 結構層板面防護不到位。四口防
設職位。
2
3
5 臨時用電方案,施工用電做到線纜不符合要求(四加壹),電
4 壹觸保,配電房應用可靠的防不全,總配到設備外殼無聯通,
護不嚴
三級配電倆級保護、壹機壹閘線破損(電焊機電線),PE 串接
水,防電、防火、防潮和絕源 設備重復接地不全,開關箱配備
措施 不足,存于亂拉亂接現象。
5
基坑和圍堰支撐,其結構必須7#樓支護部分塌方,巖土已現場
2
堅固牢靠 勘查,提出修復方案。影響工期
施工腳手架和滿堂腳手架, 個別腳手架立桿彎曲,部分掃地9
支架應具有足夠的強度、剛度桿未設置。
6 和安全度,須經驗算,安裝及
存于隨意搭設現象
拆除的方法及程序,應符合有
關安全規定
塔吊螺栓應緊固,配備消防器部分塔吊螺栓松動,木楔配備不
材,交接班記錄完整 到位,交接班記錄不全。塔吊指
揮未全部到位。
安全資料應齊全,需和工程同 未和施工同步,資料不夠真實, 6
步,如實反映工程安全情況 三級安全教育不足,
危險區域、加工機械防護完全, 防護棚搭設到位,安全警示標語5
設明顯的安全警示標志。 部分不到位,現場加工機械部分
防護缺失,部分機械應撤出施工
場地,
現
場
7
施
工
8
6
9
綜述:
安全生產檢查表(內業)
項目名稱:建設單位:
施工單位:監理單位:
檢查日期:檢查人員:
類別 序號 檢查項目 基本情況
1
2
安全
管理
4
5
6 安全會議
3 制定作業指導書
成立安全領導及管理
機構
建立健全安全管理制
度、簽訂安全責任制
建立應急預案且組織
演練
安全管理人員及安全
經費投入
安全隱
患整改
和獎懲
13
14 獎勵措施
15 事故方案和處理
整改通知書及整改結
果
①會議記錄
②規章制度
③安全檢查
④安全教育 安全
⑤整改結果 臺帳
⑥事故方案
⑦事故處理
⑧人員經費
總分
是否成冊
是否按規定記錄
是否代簽
湖北省交通建設專項整治工作自查自糾檢查表
建設項目
施工單位
序號 檢查內容 檢查結果
1
2
3
4
5
安全生產保證體系和安全責任制、安
全生產許可證及復查情況
主要管理人員、專職安全員、特種作
業人員考核及持證情況
施工組織計劃中的安全保證措施,危
險性較大的工程編制專項保護方案
施工現場安全目標、安全活動計劃、
安全考核及其他各種安全管理制度
施工現場布置及安全警示牌、公告牌
設置
施 工 標
段
12 安全教育培訓及安全技術交底情況
13
安全生產事故應急預案及救援人員、
器材的配備
結論:
檢查人員簽字:年月日
注:1、本表由建設單位負責組建的自查自糾檢查組填報
2、表中“檢查結果”欄應注明該項內容是否符合安全生產條件,對存于的問題應作說
明。對整改的要求或建議填入“結論”欄。
安全檢查評分表
工程項目 標段
施工單位 項目經理
監理單位 安全環保負責人
責
任
區
號
檢查內容 檢查方法
得
分
標
準
分
序
項
目
經
1 2
組織學習貫徹落實國家、交通部、交通廳、 檢查學習記錄,無記錄扣 2 分;記錄不
項目公司的關聯法律、法規、文件; 全扣 1 分;
主持制定各項安全管理制度,獎懲措施且 檢查關聯文件,文件不全缺壹項扣 0.5
監督落實; 分,無落實措施扣 2 分;
2 4
檢查崗位責任制文件和責任狀,崗位責
任制不全,缺壹項扣 0.5 分;未簽定責
任狀扣 2 分;
無計劃扣 1 分;有計劃未審批扣 1 分; 審批安全經費開支計劃; 4 1
檢查保單,缺壹項扣 0.5 分; 落實各項保險的投保; 5 2
檢查原始記錄,無記錄扣 2 分; 主持對安全事故和安全隱患的處理; 6 2
3 3
主持制定安全崗位責任制,督促簽定安全責
任狀;
4 7 主持重大、高危工程項目的安全技術交底;
理
主持制定全員的專業技能安全培訓計劃 檢查計劃,無計劃扣 3 分;有計劃未落
且監督落實; 實扣 2 分;
組織本項目范圍內的安全專項檢查; 檢查記錄,無記錄扣 3 分; 9 3
檢查記錄,無記錄扣 4 分;記錄不全扣
2 分;
8 3
10 主持制定本項目的各項應急預案且組織演練; 3
檢查各項預案的報批情況,未報批扣 2
分,未組織演練扣 1 分;
安
1 4
負責具體制定各類安全生產管理制度、安全 檢查制度文本,缺壹項扣 0.5 分;無安
責任職責、作業指導書;制定具體的安全目 全目標扣 2 分;無安全工作計劃扣 2 分;
全
部
標及工作計劃;
2 3
負責定期進行專項檢查,召開各類安全會議, 檢查記錄,記錄不全扣 2 分;獎懲制度
落實獎懲制度; 不落實扣 1 分;無記錄扣 3 分;
檢查記錄,記錄不全扣 2 分;無記錄扣
3 分;
門
3 負責安全事故處理及安全隱患整改 3
4 5
5 編制安全周報、月報 無方案扣 2 分,晚報扣 1 分; 2
制定各項安全技術措施,編制各類專項安全 檢查所有文件,無措施、無專項技術方
技術方案; 案扣 5 分,缺壹項扣 1 分;
建立安全檔案、臺帳、管理特種人員的檔案; 6 2
檢查臺帳,無臺帳扣 1 分;無檔案扣 1
分;
安
7 臺帳;制作、采購各類安全器材、器具、標 5
編制安全經費使用計劃,建立安全經費使用
志、標牌;
8 組織、實施各類安全教育培訓; 查記錄,無記錄扣 1 分;未實施扣 2 分; 3
檢查計劃和臺帳,無計劃或臺帳扣 2 分;
安全器材等不全扣 1-3 分;
查記錄,未進行扣 3 分,未全部進行扣
2 分;
檢查檢測證書,未檢查扣 4 分;未全面
檢查扣 1-3 分;
未按要求下達關聯文件,未造成事故的
扣 2 分;造成事故扣 3 分;未跟蹤整改 11 3
扣 1 分;
檢查計劃、及影像資料。無計劃扣 1 分;
未實施扣 1 分;器材、物資不足扣 1 分;
9 組織進行大、中型項目的安全技術交底; 3
負責和有關檢測、檢驗部門聯系對本單位
全
10 4
的各類機械設備進行檢驗標定,未經檢驗
標定合格的設備不得進場使用;
部
門
下達安全隱患整改通知書、停工令、安全
處罰通知,跟蹤整改情況;
制定各類急應預案的演練計劃且組織實
12 3
施;檢查各類應急預案的物資、器材是否
齊全、充足;
13 建立安全舉報制度,公布安全舉報電話; 檢查制度及電話,沒有的扣 1 分; 1
專
1 3
每天巡視工地,檢查各類安全制度落實情 檢查日志;記錄不全的扣 1 分;記錄不
況,做好安全日志; 詳細的扣 2 分;
檢查各類安全器材、器具、標志、標牌是否
查記錄,查現場;無記錄扣 1 分;措施
5 2
兼
齊全,安全措施是否到位;安全器材、器具
不到位扣 2 分;安全器材不能正確使用
使用是否正確; 扣 2 分;
發現違規施工扣 3 分; 要時下達停工令;
及時制止任何違反安全程序的施工活動,必 查記錄、查現場;無記錄扣 2 分;現場
有權對任何違反安全程序的施工活動開具處
職
安
全
員
3 3
6 4
對有關部門下達的安全隱患通知書、停工令、
安全處罰通知等進行跟蹤監督,確保整改取
得實效;
7 5
且有詳細的檢查記錄; 無監督扣—處扣 2 分;
查記錄,查現場;無記錄扣 2 分;現場
發現未整改扣 3 分;整改不徹底扣 2 分;
對高危安全節點施工進行全天候監督檢查, 查記錄,查現場;無記錄扣 2 分;現場
對重點安全區實行日查制度,重點部位每天 查記錄,查現場;無記錄扣 2 分;現場
必檢,且有詳細的檢查記錄; 無監督扣—處扣 2 分;
參和有關部門的安全事故處理,必要時提供
關聯資料;
查記錄;無記錄扣 1 分; 9 1
8 5
各項標準分扣完為止;得分于 90 分之上(含 90 分)為優良;80 分之上(含 80 分)為
合格;80 分以下為不合格。
工傷事故(月)報表
發生事故日期 年 月 日 時 分
事故類別 主要原因分析
受害人姓性別 年令 傷亡情況 工種及級別 本工種工令 受過何種安經濟損失 備注
名 (死、重、輕) 全教育
單位: 安 8-6 表
直接 間接
事故經過和原因:
預防事故重復發生的措施:
落實措施
負責人
項目經理:填表人:日期:年月日
安全生產月報表
日期:安 8-7 表
施工單位 監理單位
安全生產
技術法規
學習及交
底情況
作業人員
情況
機械設備
設施情況
安全事故月報表
上報單位:安 8-8 表
施工單
監理單位
位
事故類
事故件數 日期
別
經濟損
機械設備:施工設施:房屋:其它:合計:
失
人員傷
死亡:重傷:輕傷:
亡
安全生
產及事
故情況
整改結
果
預防措

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