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            文件管理制度

            更新時間:2023-03-18 05:30:26 閱讀: 評論:0

            做人難的經典語句-開心的一件事作文

            文件管理制度
            2023年3月18日發(fā)(作者:聰明的小空空)

            文件檔案管理制度

            一、目的

            1、為規(guī)范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全

            在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制。以確保各

            過程、環(huán)節(jié)、場所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有

            效性,與體美甲貓眼 系運行相關的部門均使用有效的現行版本文件。防止

            各部門誤用作廢文件。

            2、對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規(guī)定要求,

            為安全管理體系有效運行提供客觀證據,在必要時實現可追溯

            性。

            二、范圍

            本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢

            等過程。規(guī)定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文

            件的控制。

            本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等過程。適用于

            公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制、實施

            及使用。

            三、職責

            1、各過程管理部門職責:

            1.1負責確史前埃及 定所管理的過程的文件需求。

            1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

            1.3負責過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編

            制。

            1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定,并按規(guī)定的表中國歷史八年級下冊 格做好

            相應的記錄。

            1.5負責文件更改內容及修訂等。

            2、生產部職責:

            2.1負責生產管理手冊的編制。

            2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

            3、各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。

            4、各部門負責本部門記錄的建立與管理。

            四、程序內容

            1、確定文件種類

            1.1為便于文件管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系文

            件分為外來文件、綜合管理體系文件。

            1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、

            法規(guī)、條例和標準(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門

            下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關方的期望和要求。

            1.3綜合管理體系文件

            a.安全生產管理性文件;

            b.環(huán)保安全相關文件;

            c.消防安全相關文件。

            1.4資料和記錄

            相關的資料包括但不限于:

            a.各類分析/評價/統計數據;

            b.特種設備(如叉車)及其附件的安全技術監(jiān)察(檢測)資

            料;

            c.建設(工程)項目可行性研究報告、評價報告、設計方案

            和圖紙、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;

            d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;

            e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;

            f.設施的設計、運行技術資料;

            g.供應商和承包商檔案;

            h.作業(yè)許可證等;

            i.其他資料。

            2、提出文件的編制和修改需求

            2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須

            向過程負責人提出申請。

            2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求,匯報總經理處

            得到確認許可,方可進行編制修改。

            3、指定編寫人

            3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

            3.2主要管理規(guī)程由行政部負責編制;各部門的各過程管理類文

            件(管理過程的程序、規(guī)定、表格)由過程負責人負責組織編制;

            4補腎氣的食物 、進行編寫

            4.1按照體系文件編寫的格式要求進行文件編寫。文件格式基本

            內容:

            a.目的:明確編制本文件要達到的目的

            b.范圍:本文件使用的范圍,包括活動范圍、職能范圍和管

            理范圍

            c.定義:需要對使用人解釋的術語或詞匯

            d.職責:本文件中的主要職責劃分,包括本文件的責任部門

            e.程序/規(guī)定內容:針對各項活動提出具體的哥白尼怎么死的 要求、職責、

            時限

            f.相關文件:編制本文件所依據的文件或引用的文件

            g.相關記錄:本文件涉及到的文件、表格和記錄

            h.修改記錄:本文件每次修改的主要概要的記錄

            i.文件概要/流程:規(guī)定類文件的概要及程序文件的流程圖

            4.2文件的編號按如下要求:

            □□李俶的皇后 —□□—□□□□/□□

            記錄編號

            文件順序號

            文件層別號

            文件類別

            公司代號(ND)

            其中:序號為阿拉伯數字,如:01,02,03………等;

            文件類別為:安全生產文件、環(huán)保文件、消防文件、公司管

            理內部其他文件

            例子:

            文件編號:ND-AQ-0201安全生產文件《法律法規(guī)標準規(guī)范

            管理程序》

            表格編號:編號ND-AQ-0201/01(適用法律法規(guī)標準和其

            他要求清單),其中01表示對應程序的第一張表格記錄。

            所有文件(包括表格)必須有版本標識,如有文件更新,版

            本隨之更新。

            5、評審和審批

            5.1文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字,交部

            門主管審核同意,再送交相關部門主管審閱會簽(由部門主管確

            定會簽部門的數量)。

            5.2文件批準人應對文件進行仔細審核后,如果同意在批準欄簽

            字;如果不同意將文件返回文件編寫人(或部門),待修改完畢

            后再批準。

            5.3文件審批權限。

            a.生產、環(huán)境、消防、職業(yè)健康安全方針、總目標、管理評審計

            劃及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人赫拉的乳汁 職責由管

            理者代表審核,總經理批準。

            b.過程管理文件(程序、規(guī)定、制度、表格)由過程負責部門主

            管審核,安全生產負責人批準。

            c.操作規(guī)程、工藝指標等、產品標準由安全生產副總審批。

            d.各部門內部適用的文件由本部門負責人批準。

            6、發(fā)放控制

            6.1生產部發(fā)布綜合管理體系文件,建立外發(fā)文件清單,該清單

            內容包括:文件名稱、編號、版本、發(fā)放日期、數量、發(fā)至、接

            收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過程中應保持最新

            狀態(tài)。。

            6.2各過程負責人將所編寫的文件經授權批準人批準后,將書面

            文件及電子版文件一同送交行政部,行政部保存文件原件。

            6.3各部門需建立《文件控制清單》,在發(fā)布/修改文件的同時,

            文件與文件清單保持一致。

            7、使用控制

            7.1生產部組織負責更新管理體系有關文件,保證體系文件始終

            保持最新有效狀態(tài);每季度備份一次電子版文件。

            7.2管理體系相關的文件必須妥善保存;各部門負責保管本部門

            相關文件;不得在文件上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件的

            清晰、易于識別和檢索。

            8、文件更新

            8.1文件更改時,由過程管理部門持原批準人批準的文件(原件

            一份、電子一份)、填寫《文件更改通知單》,到辦公室登記備案

            后。同時更新《文件控制清單》,行政部保存批準的文件原件。

            同時各部門下發(fā)的綜合管理體系受控書面文件應立即回收并更

            新,填寫《文件與回收記錄》,防止作廢文件非預期使用。

            8.2當文件在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法

            規(guī)、標準等發(fā)生變化時,原文件編寫單位負責組織對文件進行評

            審。如果需要進行修改,由原文件編寫單位負責提出,文件更改

            申請后組織對文件進行編寫并按原文件的審批程序進行審批。

            9、安全記錄管理

            9.1建立記錄清單

            行政部制訂記錄臺帳,使用統一表格。內容包括:記錄名稱、

            保管人、收集方法、保存年限、索引、介質、處置、類別等。

            9.2安全記錄的使用

            按規(guī)定的項目填寫,所有記錄應及時、真實,字跡整潔、清

            楚,不得隨意涂改,不能使用鉛筆填寫。

            9.3收集

            定期對安全記錄進行收集并整理記錄,放到指定的地點保存

            或交檔案室存檔。

            9.4儲存、保護

            9.4.1記錄可以是紙質或電子檔案,對于電子檔案形式的記錄,

            必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾,應留

            有備份。

            9.4.2記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防

            磁等,同時還要做好標識。

            9.4.3保存期限依據“安全記錄臺帳”中保存的期限規(guī)定。

            9.5處置

            記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規(guī)定的處置要求在保存

            期滿后進行處置,包括銷毀或歸檔。

            五、相關文件

            暫無

            六、相關記錄

            AQ-0306/01文件管控制度

            AQ-0306/02文件發(fā)放、回收記錄

            AQ-0306/03文件更改通知單

            AQ-0306/04安全記錄臺帳

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