• <em id="6vhwh"><rt id="6vhwh"></rt></em>

    <style id="6vhwh"></style>

    <style id="6vhwh"></style>
    1. <style id="6vhwh"></style>
        <sub id="6vhwh"><p id="6vhwh"></p></sub>
        <p id="6vhwh"></p>
          1. 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区 ,色爱综合另类图片av,亚洲av免费成人在线,久久热在线视频精品视频,成在人线av无码免费,国产精品一区二区久久毛片,亚洲精品成人片在线观看精品字幕 ,久久亚洲精品成人av秋霞

            用友U8年結詳細操作流程

            更新時間:2024-03-12 09:53:38 閱讀: 評論:0

            2024年3月12日發(作者:祝福近義詞)

            用友U8年結詳細操作流程

            用友U8年結詳細操作流程

            年度結束時,我們需要建立一個新的年度賬,并將上年的相關數據結轉到新的年度賬

            中去。

            主要內容

            1. 年度結轉整體流程

            2. 年度結轉前的準備工作

            3. 年度結轉的具體操作方法

            4. 年結中可能出現的問題及解決方法

            5. 新年度數據的調整

            6. UFO報表新年度調整

            7. 年結工具的使用方法

            一、年度結轉整體流程

            年度結轉整體流程分為以下四個部分:

            1 準備工作: 各模塊業務檢查:對各模塊進行年末結賬前的業務檢查,軟件中對于年

            末結賬的要求會比月末結賬略有不同。 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年末結賬:成

            本管理與總賬進行月末結賬時,要求工資管理系統結賬,但工資管理系統必須通過結轉年

            度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。 對

            賬套數據進行備份。

            2 建立新年度賬:進行新年度賬的建立

            3 結轉上年數據: 對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。 結轉供應鏈、工資管理

            系統等 進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。 結轉成本管理、總賬系統。

            4 數據調整 調整期初數據 調整科目設置

            二、年度結轉前的準備工作

            年度結轉前一般需做的準備工作有:

            1 分模塊的業務檢查:對各模塊進行業務檢查,確保符合平時月末結賬要求。 某些模

            塊對于12月底年末結賬時的特殊要求如下 總賬系統:確定12月份對賬正確 工資管理系

            統:工資管理系統12月末不需做月末處理,若進行月末處理的操作,系統會提示進行上

            年數據結轉操作,做完結轉上年數據后,工資系統自動結賬。 固定資產系統: 即使在選

            項中設置了“月末結賬前不需完成制單業務”,在12月末結賬時,若有未制單的業務,

            系統也會提示“制單業務未完成,不能進行第12個會計期間的月末結賬”,要求把所有

            的制單業務完成。 如確實不需制單,則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統

            不予結賬。 成本管理系統:要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬后,方可進行月末結

            賬。則12月末,工資未做結轉下年前,成本管理不可以做12月結賬。 銷售管理系統 在

            年末結賬時,要所有的單據已審核

            銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單,系統會給出提示“[目前尚存在未

            開票的發貨單],是否繼續進行月末結賬?如果否,可以進行批量關閉。”,若確定發貨單

            本年不再發開票,點擊“是”繼續。請根據實際情況選擇處理。 庫存管理系統:有未審核

            的單據時,不可以年末結賬 存貨核算系統: 若有采購暫估處理業務沒有結束,系統不允

            許進行12月的期末處理 若有相關單據未生成憑證,系統提示“尚有單據未生成憑證,12

            月結賬后將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?”

            若確認,當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證,也不會轉到下年。

            2 除總賬、工資、成本管理外各模塊年末結賬

            三 數據備份

            您在進行年度結轉工作之前,需要進行必要的數據備份工作,以確保數據的安全

            數據備份分為賬套備份與年度賬備份

            賬套:在用友軟件系統中,一個賬套即為一個單獨核算的主體 ; 最多可創建999個賬

            年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數據,即年度賬.賬套已使用幾個年度,即

            擁有幾個年度賬

            各個年度賬分不同的數據庫存放

            賬套備份 在系統管理中以系統管理員注冊,在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。

            此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。 一般在建年度帳前后,及結轉數據前后各自都

            做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的

            錯誤。

            年度賬備份 在系統管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套,在“年度賬”菜單下

            的“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。 如帳套年度較多時,數據

            備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。

            三、年度結轉的具體操作方法

            1、 年度賬建立:是在已有上年度賬套的基礎上,通過年度賬建立,自動將上個年度

            賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。

            操作步驟:1) 賬套主管的身份注冊,選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選:

            上年的時間,系統會有時間提示,操作日期為當前進入系統管理界面。

            例如:需要建立999演示賬套的2016新年度賬,此時就要注冊999賬套的2016年

            度賬。

            2)在系統管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單,進入建立年度賬的功能。

            3)系統彈出建立年度賬的界面,它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”,都是系統

            默認,不能進行修改操作。4)系統提示“確認建立[2016]年度賬嗎?”點擊“是”。5)

            系統提示正在傳遞基礎數據表6)系統提示建立年度:[2016]成功”。

            2、 結轉上年數據:是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數據信息結轉到新年

            度賬中。

            操作步驟:1) 以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄,進入系統管理界面。注:此時

            注冊的年度應該是需要進行結轉的年度,如需要將2016年的數據結轉的2016年,則需

            要以2016年注冊進入。

            2)在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】,點擊相應模塊結轉

            功能進行上年數據的結轉。

            3)各相關模塊確認后,有各相關模塊的系統檢查和提示,由于各模塊的內容不同,所

            以檢查和提示的內容也不盡相同。各模塊的結轉相關說明:1)各模塊結轉可依照年結菜單,

            由上至下依次進行結轉。2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊,應先結轉合同管理

            模塊。3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬后,方可進行結賬,工資模

            塊結轉后,方可進行成本模塊的12月月末結賬。4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊

            后,進行總賬模塊12月份月末結賬后方可進行總賬系統的結轉。

            全部模塊結轉完畢后,請檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致。確定

            無誤后,方可進行下一年度業務的操作,以免之后再發現錯誤,造成更改的復雜性。

            四、年結中可能出現的問題及解決方法

            年結后,若發現數據有錯,建議是引入結轉前的備份,調整錯誤重新結轉。

            在進行年度結轉的過程中,不可隨意終止年度結轉任務,以免引起數據紊亂

            問題一:總賬執行結轉上年數據時,系統提示“為使用后的第一年,不需要執行上年

            結轉!請將系統日期調整到所要結轉的年度”。? 說明:總賬結轉上年數據時,計算機的

            系統時間應在新年度,否則系統不允許進行操作。

            ? 解決:將系統日期更改為新年度日期。

            問題二:因某些原因,客戶需要同時做新舊兩個年度的業務處理,即舊年度數據不能

            進行結賬,而新年度的業務又需要及時錄入,如何解決?? 說明:年度結轉的步驟是分為

            兩大部分。– 1、年度賬建立– 2、結轉上年數據? 解決:– 總賬系統可先進行年度賬的建

            立,于新年度中進行新年度憑證數據的錄入,但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬后,

            再進行總賬系統的結轉上年數據。? 注意:新年度的檔案信息不可進行更改,否則舊年度

            數據無法結轉過來,若更改檔案信息,則新年度期初數據必須手工錄入。– 購銷存系統可

            于舊年度中錄入新年度的單據,單據日期為新年度即可,但單據不可審核,

            問題三:進行完工資管理模塊年度結轉后,發現數據有錯,刪除年度賬后再次結轉,

            提示“上年數據已經結轉”? 說明:數據庫已經有結賬標志。? 解決:將SYSTEM數據庫

            中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內容由“1”改為“0”

            五、新年度數據的調整內容包括

            1 檔案信息的刪除:若要刪除相關檔案信息,必須要求相應的余額為“0”,以及沒

            有做任何相關的引用,否則系統不允許刪除。

            2 期初數據的更改 總賬期初數據的調整:末級科目直接雙擊進入修改狀態,進行余額

            修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面,進行修改。 庫存期初數據的調整:直接進入

            庫存管理系統期初結存界面中,點擊修改后,進行數據修改. 存貨期初數據的調整:直接

            進入存貨核算系統期初余額界面中,進行數據修改,確認無誤后進行記賬.

            3 總賬系統科目的更改 增加下級科目方法一(適用于增加的下級科目設置與上級科目

            相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊“退出產品”– 在會計科目檔案中直接增加

            下級科目– 期初余額中調整數據。

            方法二(適用于增加的下級科目設置與上級科目不同)– 將此科目的期初余額清空.– 在

            會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數據。注:方法一也適用于日常增加已

            使用科目的下級例:原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級,調整

            為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)

            ? 步驟如下a) 其他網絡站點退出軟件,并將本站點所有打開的產品模塊退出。b) 直接

            進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目,上級已使

            用,若增加下級,則下級科目與上級科目的設置相同,點擊“是”。c) 增加界面中點擊“下

            一步”。d) 系統提示,此項操作不可恢復,確定繼續點“是”。

            e) 系統提示,增加成功。f) 增加完會計科目后,進入期初余額中進行余額調整。

            ? 更改科目的輔助核算設置 輔助核算科目調整為非輔助核算科目 將原科目數據在期

            初輔助余額中刪除 在會計科目檔案中將輔助核算設置取消 在期初余額中錄入科目期初數

            據 非輔助核算科目調整為輔助核算科目 將原科目數據在期初余額中清空 在會計科目檔

            案中設置科目輔助核算項 在期初余額中錄入期初輔助數據

            六、UFO報表系統新年度調整?UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁,

            但建議每一年度存放為一個文件,即一個文件內存放本年度的表頁。?年末時,將UFO報

            表文件進行相應調整。

            操作步驟1)打開2016年報表。2)單擊“文件”菜單下的“另存為”,文件名改為

            2016年報表。3)在數據狀態下,單擊“編輯”菜單下的刪除表頁,將上年度報表表頁刪

            除,并保存。

            用友U8的年末結轉規則

            U8采購結轉規則:采購結轉,需要結轉下年的單據。1、請購單,未關閉的單據,同

            時結轉審批流信息。下年度的單據,同時結轉審批流信息

            2、采購訂單:未關閉的單據,同時結轉審批流信息;下年度的單據,同時結轉審批流

            信息;當請購單結轉時,請購單關聯的采購訂單結轉,同時結轉審批流信息

            3、采購發票:期初或本年度非直運,未結算發票:期初或本年度直運,不是參照訂單

            或銷售發票的,發票數量大于合理損耗數量的,非費用存貨發票;下年度發票

            4、付款單:發票結轉下年時,結轉對應的付款單

            5、采購結算單: 由存貨核算進行年結,作為存貨期初, 這些期初結算單在下年度是

            看不見的。

            6、到貨單:采購訂單結轉時,對應的到貨單;未完成入庫的到貨和退貨單;需要質檢,

            但未生成報檢單的到貨單;以后年度的到貨單和退貨單

            7、入庫單:期初或本年的,未完全結算的入庫單;以后年度的采購入庫單;U8銷售

            單據結轉規則1、銷售報價單:未關閉的報價單,整單結轉;下年度的報價單,整單結轉;

            結轉的銷售報價單上有ATO件的,需要生產制造結轉對應的客戶BOM

            2、銷售訂單:未關閉的銷售訂單,整單結轉;下年度的銷售訂單,整單結轉;為保證

            訂單執行信息的完整性,已關閉的銷售訂單,如果參照生成的下游單據在《銷售管理》中

            結轉下年,則該銷售訂單也結轉。結轉的銷售訂單上有ATO件的,需要生產制造結轉對應

            的客戶BOM。

            3、銷售發貨單:本年度的發貨單,未關閉或未執行完畢銷售發票結轉,則結轉對應的

            發貨單;下年度的發貨單整單結轉,同時結轉對應的發貨單、銷售訂單;若委托代銷發貨

            單結轉,則結轉對應的委托代銷結算單、委托代銷結算價調整單

            4、銷售發票:下年度的銷售發票,整單結轉,同時結轉對應的發貨單、銷售訂單;本

            年度的發票不需結轉;無訂單的直運業務,直運采購發票未銷售完畢時,結轉直運采購發

            票;代墊費用單只結轉下年度的;銷售費用支出單全部結轉

            U8委外管理結轉規則:1、委外訂單:未關閉的訂單結轉下年;下年度的單據結轉下

            年;委外訂單結轉下年時,對應的到貨單、入庫單、出庫單也要結轉下年

            2、委外到貨單:委外訂單結轉下年時,對應的到貨單結轉下年;下年度的到貨單和退

            貨單結轉下年;未完成入庫的到貨和退貨單結轉下年;需要質檢,但未生成報檢單的到貨

            單結轉下年

            3、委外發票:本年度的未結算發票結轉下年;下年度的發票結轉下年;年結過來的發

            票同正常發票,以前期間的發票不能修改和刪除,但是可以進行結算

            4、付款單:發票結轉下年時,其對應的付款單也結轉

            5、委外結算單:由存貨核算進行年結,作為存貨期初,這些期初結算單在下年度是看

            不見的

            6、委外入庫單:年結下來的委外訂單關聯的入庫單;年結下來的委外到貨單關聯的入

            庫單;未核銷完的入庫單

            ;未結算完的入庫單;年結過來的委外入庫單注明“委外期初”標志

            7、委外材料出庫單:年結下來的委外訂單關聯的材料出庫單;未核銷完的材料出庫單;

            年結過來的委外材料出庫單注明“委外期初”標志

            U8庫存管理結轉規則

            1、非跟蹤型存貨

            將現存量表中的現存量,扣除下年度單據的現存量后的結存,結轉到下年度的收發記

            錄表中,形成庫存期初單,單據類型為34,打上庫存期初標志,是審核后的狀態,用戶可

            棄審

            將貨位數據按‘存貨+貨位+自由項+批號’進行匯總后,結轉到下年,打上期初標志。

            在收發記錄表中找到有庫存期初標志,單據類型為34的相同‘存貨+自由項+批號’的記

            錄,建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記錄,系統應自動產生一條期初結

            存數據,存貨、自由項、批號與貨位期初結存一致,但數據和件數為零,并自動建立關聯

            2、跟蹤型存貨

            未出完庫的藍字入庫單整單結轉,單據類型不變,打上庫存期初標記。同時將對應的

            出庫記錄結轉到下年,單據類型不變,并打上期初庫存標記。再根據藍字入庫單上的非跟

            蹤型存貨,生成回沖單,打上庫存期初標記

            將貨位的入庫減去與其相對應的出庫的結存數,結轉到下年,打上期初標志。在收發

            記錄表中找到有庫存期初標志單據類型不為34的子表ID,與結轉下年的貨位期初結存的

            對應收發記錄子表ID號相同的記錄,建立兩者的關聯。如果找不到收發記錄表中對應的記

            錄,系統會自動產生一條期初結存數據,入庫單子表ID號、存貨、自由項、批號與貨位期

            初結存一致,但數據和件數為零,并自動建立關聯

            3、現存量表:將現存量表結轉到下年

            4、ROP采購計劃:只結轉未關閉的ROP采購計劃

            5、限額領料單:只結轉未關閉的限額領料單

            6、調撥申請單:只結轉未關閉的調撥申請單

            7、下年度的單據:將所有下年度的單據及對應的貨位原樣結轉到下年

            將銷售系統中所有未出完庫的銷售發貨單及發票全部結轉下年,打上庫存期初標志。

            直運類型的發貨單和發票不結轉

            U8存貨核算結轉規則

            1、未記帳的單據

            將未記帳的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其

            他出庫單、假退料單結轉到下一年度的收發記錄表中,并打上存貨期初標記。

            2、普通銷售業務

            如果用戶選擇記帳依據為‘銷售發票’,則將未記賬的銷售發票,及其相關聯的發貨單

            和銷售出庫單一并結轉下年。

            如果用戶選擇記帳依據為‘銷售出庫單’,則將未記賬的銷售出庫單,及其相關聯的發

            貨單和銷售發票一并結轉下年。

            3、分期收款發出商品業務

            如果分期收款發出商品的發貨單,或其對應的銷售發票或紅字發貨單,還有未記帳的

            單據,則將發貨單及其對應的銷售出庫單、發票和紅字發貨單一并結轉到下一年度。

            4、委托代銷業務

            記賬依據為‘發貨單+發票’,如果委托代銷發貨單未結算完畢,或已結算完畢但對應

            的銷售發票還有未記帳的單據,則將發貨單及對應的銷售出庫單和發票結轉到下一年度。

            記賬依據為‘銷售發票’,則將未記賬的發票,及對應發貨單和銷售出庫單一并結轉下

            年。

            記賬依據為銷售出庫單,則將未記賬的銷售出庫單,及對應的發貨單和銷售發票一并

            結轉下年。

            5、直運業務:

            采購發票:將采購系統未記帳的直運采購發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售

            發票結轉到下一年度。

            銷售發票:將銷售系統未記帳的直運銷售發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和采購

            發票結轉到下一年度。

            7、存貨明細賬

            先進先出、后進先出及個別計價結存:將輔助計價表中有結存的記錄,結轉到下一年

            的存貨明細帳中,同時還要將計價表余額與明細賬余額的差額結轉下年。結轉時按 ‘部門

            +倉庫+存貨+自由項+批號+科目’匯總明細賬和計價表中的數據,將差額形成入庫調整

            單,結轉到下年的明細賬中作為未記賬的期初余額,單據號系統自動編號,單據日期取上

            一年的最后一天。

            全月平均、計劃價、移動平均結存:將存貨明細賬的結存結轉到下年。

            8、分期收款發出商品明細帳

            將此明細帳中的發貨單減其對應的發票或紅字發貨單后,計算出的發出商品余額結轉

            下年。結轉下年的發出商品明細帳用戶不能修改。

            9、直運明細帳

            采購發票根據銷售發票生成:將銷售發票減對應的采購發票計算銷售發票的結余數量

            和金額,銷售發票要按單據逐張計算其結余,將結存數量或結存金額不為零的銷售發票結

            轉下年。

            銷售發票根據采購發票生成:將采購發票減對應的銷售發票計算采購發票的結余數量

            和金額,采購發票要按單據逐張計算其結余,將結存數量或結存金額不為零的采購發票結

            轉下年。

            結轉下年的直運采購發票和直運銷售發票的期初余額中不顯示。

            10、跌價準備余額結轉:將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總,將本次計提金

            額的合計減去本次沖回的合計,作為余額結轉下年。

            結轉上年后,是期初記帳前的狀態。用戶可在期初數據中看到結轉下來的期初數據,

            用戶可修改。期初記帳后不能修改。全月平均、計劃價、移動平均以各存貨的總的期初余

            額顯示;個別計價、先進先出、后進先出根據結轉下來的計價輔助表以明細形式顯示。

            發出商品期初余額用戶只能修改單價和金額,其他數據不能修改。

            用友U8年結詳細操作流程

            本文發布于:2024-03-12 09:53:38,感謝您對本站的認可!

            本文鏈接:http://m.newhan.cn/zhishi/a/1710208418158229.html

            版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。

            本文word下載地址:用友U8年結詳細操作流程.doc

            本文 PDF 下載地址:用友U8年結詳細操作流程.pdf

            標簽:結轉   年度   數據   進行   發票   銷售   系統   科目
            留言與評論(共有 0 條評論)
               
            驗證碼:
            推薦文章
            排行榜
            Copyright ?2019-2022 Comsenz Inc.Powered by ? 實用文體寫作網旗下知識大全大全欄目是一個全百科類寶庫! 優秀范文|法律文書|專利查詢|
            主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久综合阿香| 影音先锋中文字幕无码资源站| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 亚洲精品麻豆一区二区| 日韩色图区| 国产真实精品久久二三区| 国产视频一区二区三区四区视频| 亚洲少妇人妻无码视频| 久久69国产精品久久69软件| 亚洲av午夜成人片精品| 国产成熟女人性满足视频| 色天天综合网| 久久精品视频这里有精品| 2020国产欧洲精品网站| 蜜桃臀av在线一区二区| 国产日韩av二区三区| 成人AV专区精品无码国产| 成人午夜电影福利免费| 欧美孕妇变态重口另类| 视频二区中文字幕在线| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 成人区精品一区二区不卡| 色偷偷亚洲av男人的天堂| 中文字幕网红自拍偷拍视频| 婷婷99视频精品全部在线观看 | 成人亚洲一区二区三区在线| 国产欧美日韩精品第二区| 亚洲男人在线天堂| 手机看片日本在线观看视频| 免费网站看V片在线毛| 午夜高清福利在线观看| 国产乱子精品一区二区在线观看| 久热这里只有精品12| 亚洲伊人久久综合精品| 偷拍视频一区二区三区四区| 中文字幕人成乱码中文乱码| 色综合久久中文字幕综合网 | 丁香婷婷综合激情五月色| 国产精品无遮挡在线观看| 91精品国产免费人成网站| 国产亚洲精品久久久久久无亚洲|