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            出納工作人員的責任

            更新時間:2024-02-28 20:20:58 閱讀: 評論:0

            2024年2月28日發(作者:崗位承諾)

            出納工作人員的責任

            出納工作人員的責任

            1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度

            1管理庫存現金。掌握每天庫存金額,不得超過銀行核定的限額,超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時,如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的,由出納人員負責。

            2不準違反現金管理規定,從銀行套取現金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法,逃避現金管理的監督。

            3不準以“白條”抵充庫存現金,不準貪污挪用現金。

            4隨時掌握銀行存款余額,不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款,由出納人員負責,情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票,套取銀行信用。

            5出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。

            6不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶,逃避經濟監督。

            2.負責辦理現金收支和銀行結算業務

            1根據會計審核人員簽章的收付款憑證,經出納人員復核后,才能辦理現金收支及銀行結算業務。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會計事項是否一致,金額是否相符,內容是否真實、合理,復核無誤后再辦理付款手續。

            2收付款業務辦理完畢,要及時在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,防止重付或漏付。

            3開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記,連同存根或其他聯頁一起保存。支票遺失,應立即向銀行辦理掛失手續,并通知有關單位共同防范結算風險的發生。

            4對重大開支項目,如固定資產更新創造、安裝工程款的支出等,須經會計主管人員、總會計師或單位領導審核后,再辦理付款手續。

            5涉及外匯的,應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關文件辦理外匯收支業務。

            3. 負責登記現金、銀行存款日記賬,并編制日報表

            1根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記賬,每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實際庫存現金核對,如發現短缺或溢余,應立即查找原因,做到賬實相符,造成損失的應由相關責任人承擔損失。

            2銀行存款賬面余額,要定期與銀行對賬單進行核對。

            月份終了,應及時編制“銀行存款余額調節表”,使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項,要及時查詢調整。

            對于現金收支業務和銀行收支業務較多的單位,領導或有關管理部門需要掌握每天現金和銀行存款情況的,還應于每天終了,根據現金日記賬和銀行存款日記賬編制現金、銀行存款日報表,以及時反映現金和銀行存款的收、支、存情況。

            3加強內部牽制制度,出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外,不得填制其他會計事項的收付款憑證,也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作,確保貫徹錢賬分管原則。

            4.負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品

            1妥善保管庫存現金及各種有價證券,確保安全。要注意管好保險柜金庫鑰匙,離開崗位時,人走鎖庫,不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼,應保守秘密。

            2妥善保管好空白支票、空白收據、空白發票,并設立支票、收據和發票領用登記簿,切實辦好領用、注銷手續。

            3妥善保管支票專用章、財務章,各種印章必須嚴格按用途使用。

            4核對外埠存款,并及時清理結算或收回。

            5對上級領導部門,以及財政、稅務、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作,要負責提供有關資料,如實反映,不弄虛作假。

            出納工作內容:

            1、辦理銀行存款和現金領取。

            2、負責支票,匯票,發票,收據管理。

            3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

            4、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在支付證明后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后由總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

            5、員工工資的發放。

            如何才能在出納工作中不出錯呢?

            首先在收付現金時要唱收唱付,這樣不但可以加深印象,與當事人核對金額,還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者,均不接受發票,待補辦手續后再報核。報銷單位需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人關系及其聯系地址。營業外收入及雜務收入,要以經辦單位交款單位為依據,收款后開給財務收據。

            其次,要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿,經單位主管財務領導審簽后,并由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發票和收據不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發票和收據,要由借用人出具借據并作登記,以便分清責任,待款收回后再結清借據。發票和收據作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發票退回紅沖,應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發票和收據,要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,并在證明單上注明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容,同時注明“原開單句作廢”字樣。

            登記銀行存款日記和現金日記賬,要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒,應即用即蓋,并由會計、出納二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。

            感謝您的閱讀,祝您生活愉快。

            出納工作人員的責任

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