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            2023年事業單位政府采購管理制度

            更新時間:2024-02-10 14:15:58 閱讀: 評論:0

            2024年2月10日發(作者:教師工作)

            2023年事業單位政府采購管理制度

            2023年事業單位政府采購管理制度

            2023年事業單位政府采購管理制度1

            為加強對單位采購活動的內部控制和管理,結合單位實際,制定本制度。

            1、采購人員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

            2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

            3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買物資需申報調整預算,并完善相關手續。

            6、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財務、修建等部門相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。

            7、對小額的零星采購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

            8、分管領導負責審核采購合同、采購價格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

            9、單位領導負責對采購合同付款的審批。

            10、財務科負責審核采購方式、發票真偽并執行付款結算。

            11、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

            12、本制度從二〇__年十二月起執行。

            2023年事業單位政府采購管理制度2

            為加強對單位采購活動的內部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

            一、崗位責任

            1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

            2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關記錄。

            3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

            4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

            5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

            6、主任負責對采購合同、付款的審批。

            7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

            二、采購流程

            1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

            2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審核,然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

            3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格

            發票。對小額零星采購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

            4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

            5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

            6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

            三、其他相關控制措施

            1、單位應當確保辦理采購業務的`不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

            2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

            3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

            4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

            2023年事業單位政府采購管理制度

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